索引号:  001-2020-001098 主题分类:  财政
发文机构:  县委宣传部 发文文号: 
成文日期:  2020年05月08日 发布日期:  2020-05-08 17:42
发文机关:  米脂县人民政府网站 浏览次数: 
中共米脂县委宣传部2020年部门综合预算
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中共米脂县委宣传部

2020年部门综合预算

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

主要负责指导协调全县宣传思想文化系统各部门贯彻落实党中央、省委、市委和县委各项方针政策和决策部署,统筹协调全县意识形态工作,组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作,组织和规划全县思想政治教育工作,指导协调全县新闻宣传工作和互联网宣传管理工作,统筹指导协调全县精神文明建设工作,指导协调全县文化产业发展工作、文化艺术工作和文化市场管理工作,统筹指导全县电影事业和产业发展。

 

机构设置

2020年度本部门内设事业单位共3个,包括文明办、宣传文化中心、新闻中心。所有内设单位经费不独立由宣传部统一收支。

 

二、2020年度部门工作任务

1、推动党委(党组)理论学习中心组制度化规范化建设,组织好县委理论学习中心组的理论学习;加强对镇党委、街办理论学习中心组的旁听和督导;组织全县党员干部开展大学习;强化理论学习,深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣讲宣传

2、加强新闻工作,办好办精“一报、一网、两微、一app”,讲好扶贫故事、讲好发展故事、讲好米脂故事;加强媒体合作,做强正面宣传、做大对外宣传,有计划、有重点地开展宣传报道和主题宣传活动,提升米脂新形象。

3、深化新时代公民道德建设,做好全县精神文明建设先进典型评选表彰工作;征集优秀家训、村规民约,持续开展核心价值观宣传教育;推进“诚信米脂”建设,做好“诚信红黑榜”发布工作;组织开展第二届“米脂好人”评选表彰活动,做好各级各类好人推荐评议工作;推进新时代文明实践中心工作;抓好各类文明创建活动;结合乡村振兴、扶贫扶志,持续推进移风易俗和新民风建设,不断深化农村精神文明建设;抓好未成年人思想道德建设,开展“新时代好少年”评选表彰等活动,管好用好乡村学校少年宫。

4、健全网信工作制度和运行机制,积极开展网络综合治理工作;完善全县重大舆情处置协调机制,做好全县舆情引导处置工作。

5、落实意识形态工作责任制,组织召开意识形态联席会议,压实压紧责任;加强对新闻媒体、图书出版课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等意识形态阵地的管理;净化舆论环境,持续推进扫黄打非、扫黑除恶等专项工作,加强对非法出版物、假报刊、假记者、假新闻的治理整顿。

6做大做强文化事业和文化产业

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

中共米脂县委宣传部(本级)

无变化

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制24人,其中行政编制7人、事业编制17人;实有人员21人,其中行政6人、事业15人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入880.22万元,其中:一般公共预算拨款收入880.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加199.7万元,主要原因:一是融媒体项目增加。二是调资及养老保险、医疗保险费增加

2020年本部门预算支出880.22万元,其中:一般公共预算拨款支出880.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加199.7万元,主要原因:一是融媒体项目增加。二是调资及养老保险、医疗保险费增加

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入880.22万元,其中:一般公共预算拨款收入880.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年增加199.7万元,主要原因:一是融媒体项目增加。二是调资及养老保险、医疗保险费增加

2020年本部门预算支出880.22万元,其中:一般公共预算拨款支出880.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年增加199.7万元,主要原因:一是融媒体项目增加。二是调资及养老保险、医疗保险费增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出880.22万元,较上年增加199.7万元,主要原因:一是融媒体项目增加。二是调资及养老保险、医疗保险费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出880.22万元,其中:

1)行政运行(2013301)385.52万元,较上年增加196.66万元,原因是:调资及养老保险、医疗保险费用、融媒体项目增加。

2)一般行政管理事务(2013302)494.7万元,较上年增加0万元,原因是:比较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出880.22万元,其中:

工资福利支出(301)237.5万元,较上年增加48.64万元,原因是:调资及养老保险费用增加

商品服务支出(302512.69万元,较上年增加39.69万元,原因是:公用经费和项目费用增加

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0万元,原因是:比较上年无变化

其他支出399)130万元,较上年增加130万元,原因是:新增融媒体项目。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出万元,其中:

机关工资福利支出(501)237.5万元,较上年增加48.84万元,原因是:调资及养老保险费用增加

机关商品和服务支出(502)17.99万元,较上年增加0.67万元,原因是:核减公用经费

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加0万元,原因是:比较上年无变化

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,增加的主要原因是比较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是比较上年无变化;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是比较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是比较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,无变动的主要原因为未购买公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是比较上年无变化

2020年本部门当年一般公共预算培训费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是比较上年无变化

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款480万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.99万元,较上年减少0.67万元,主要原因是核减公用经费

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

宣传部2020年部门综合预算公开附表.xls

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