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米脂县财政局2018年部门预算说明
索引号: 008-04_A/2018-0214001 公开目录: 财政预算 发布日期: 2018年02月14日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

米脂县财政局2018年部门预算说明

 

一、部门主要职责

米脂县财政局是县政府组成部门,负责全县财政收支、财税政策、政府采购、国有资产管理、会计管理、财政监督等工作。主要职责是:

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全县财政经济形势,提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与镇(街道办)的财政管理体制,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    (二)起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制县本级年度预决算草案并组织执行;负责县本级政府预决算公开工作,指导、督促部门公开财政信息工作;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善县转移支付制度;负责指导和监督各镇(街道办)的财政业务工作。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,按规定管理彩票公益金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;依据政府采购法律、法规组织采购活动。

    (六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策;研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理全县行政事业单位国有资产。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,执行企业财务管理相关制度及办法。

(九)会同有关部门开展全县财政金融改革和发展政策研究工作;拟定全县金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管。

(十)负责办理和监督经济发展方面的县财政支出,中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作;负责市级扶南资金和财政有偿资金管理工作。

(十一)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保障预决算草案。

(十二)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;管理和监督外汇,核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

    (十三)贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织开展财政资金绩效评价工作。

(十四)组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度;监督管理全县会计工作,查处会计违法行为;建立和实施会计人员从业信息管理制度,管理会计人员继续教育工作;对会计中介机构实施监督管理。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。

(十六)负责贯彻、落实各项税收政策;监督检查各项税收政策执行情况;负责财政系统法制宣传教育工作。

(十七)制定财政教育培训规划,组织人才培训;负责财政信息化建设和财政宣传工作。

(十八)承办县委县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作目标和任务

2018年,财政部门将贯彻落实积极财政政策,狠抓收支管理,推进财税改革,立足本职,服务全局,开拓进取,真抓实干,为“建设宜居宜业宜游特色米脂和更高质量小康米脂”提供坚强的财力保障。重点做好以下几方面的工作。

(一)努力提高收入质量。2018年,由于经济形势、政策调整等多种因素交织叠加影响,财政收入的不确定性因素依然很多。因此,必须把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作首位,密切关注经济发展态势,挖掘潜力,堵塞漏洞,做到依法征收、应收尽收。加强与征管部门的协调,及时解决收入中存在的问题,努力完成地方财政收入15000万元的奋斗目标。同时,大力推进经济结构调整,积极培植新税源,切实提高税收占财政收入比重。

(二)着力保障重点支出。加大资金筹措力度,确保民生政策足额落实到位,补好民生短板,强化社会托底,促进民生不断改善。一是脱贫攻坚。积极支持脱贫攻坚工作,将统筹整合涉农资金集中支持实施精准扶贫项目,切实增加扶贫投入。县级财政扶贫资金安排2880万元,较上年增长20%,为我县实现脱贫攻坚目标提供资金保障。二是社会保险制度改革。积极配合机关事业单位养老保险制度改革,切实保证改革任务稳步推进,平稳过渡。三是加大民生投入。继续完善教育经费保障机制,支持教育现代化发展,重点落实与精准扶贫相配套政策,保障教育事业优先发展。进一步完善基层卫生机构综合补偿和公立医院改革补偿机制,保障贫困人口基本医疗,切实解决贫困群体看病难、看病贵问题。四是积极争取上级专项资金,支持县委、县政府确定的2018年重点项目建设。安排项目前期及管理费600万元,支持各部门项目前期规划及项目管理。

(三)强化财政支出管理。2018年,财政刚性支出增速高于本级财政收入增长速度,收支矛盾空前加大,财政部门要进一步加强支出管理,努力缓解财政收支矛盾,切实提高财政资金使用效益。一是全面清理财政结余结转资金,盘活存量资金,单位结转两年以上的资金全部作为结余资金收回财政统筹安排。二是完善国库集中支付制度,健全预算执行动态监控机制,进一步规范财政资金支付行为,确保单位支出严格按预算执行。三是继续加强专项资金管理,健全完善项目库管理制度,提高项目资金使用效益。四是压缩一般性支出,严格控制财政供养人员增长,强化预算约束,继续压缩“三公”经费和会议费、培训费支出,努力降低行政运行成本。

(四)健全完善制度保障。2018年要突出抓好四项重点改革。一是继续深化预算制度改革。细化部门预算编制,提高年初预算到位率,切实规范和约束部门支出行为。二是深化涉农专项资金统筹整合。进一步完善项目、资金管理制度,积极支持脱贫攻坚。三是深入推进预算绩效管理。落实预算与绩效目标同步申报、同步批复制度,修订完善绩效评价指标体系,扩大绩效评价试点项目范围,逐步建立绩效评价结果应用机制。四是改进公共服务供给方式。大力推行政府购买服务和PPP模式,通过财政资金的杠杆作用,带动社会资本参与,充分发挥社会资本作用,增加公共服务供给。

(五)提升管理服务水平。认真贯彻落实新《预算法》,坚持依法行政、依法理财,加强财政政策宣传和业务培训,为推进预算管理制度改革提供智力支持和运行保障。加强内部控制制度建设,堵塞管理漏洞。转变财政职能,公开办事程序,改进工作作风,不断提升财政管理和服务水平。

三、部门所属预算单位基本情况

县财政局内设办公室、预算股、国库股、社保股、信息中心、经建股、预审办、国资股、采管股、人事股、金融办共11个股室,下设11个事业单位。实有人数198人,其中在职人员160人,退休人员36人,离岗2人。具体情况是:

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

备注

财政局

行政

全额预算

57

4个协管,5个公益性岗位

财政监督检查办

事业

全额预算

 9

 

农业财务管理所

事业

全额预算

13

 3个协管

政府采购中心

事业

全额预算

 6

 

税源监控办公室

事业

全额预算

3

 

农村综合改革办公室

事业

全额预算

 15

 

企业财务管理所

事业

全额预算

 6

 1个协管

生产资金管理所

事业

全额预算

 6

 

会计函授站

事业

全额预算

 4

 

收费资金管理中心

事业

全额预算

 7

 1个协管

乡财政管理所

事业

全额预算

 4

 

国库集中支付中心

事业

全额预算

 28

 3个协管

四、部门预算收支编制的依据及测算说明

(一)人员经费。按1月份实有正式职工和现行工资福利政策标准核定。

(二)日常公用经费。局机关按政府组成部门公用经费定额标准核定;其他下属事业单位按事业单位公用经费保障标准核定、物业管理和水暖电费划转局机关。

(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则安排。

五、2018年预算收支情况

(一)收入预算。

2018年县财政局公共财政预算拨款收入预算1617.69万元,其中局机关596.45万元、下属科室和事业单位1021.24万元。

(二)支出预算。

2018年县财政局公共财政预算拨款支出预算1617.69万元,其中基本支出1487.69万元,占预算总额的91.96%;项目支出130万元,占预算总额的8.04%

1、部门支出结构。

支出预算分级次看,局机关支出预算596.45万元,占部门预算支出总额的36.87%。其中基本支出476.45万元(包括工资福利支出313.25万元、对个人和家庭补助支出107.67万元、日常公用经费55.53万元);项目支出120万元(包括业务费30万元,预算编制经费10万元、统发工资、国库集中支付、惠民补贴直通车等财政业务费80万元)。

下属事业单位支出预算1021.24万元,占部门预算支出总额的63.13%。其中基本支出1011.24万元(包括工资福利支出886.61万元、对个人和家庭补助支出78.63万元、日常公用经费46万元);项目支出10万元。

2、项目支出结构。

项目支出分科目看,一般行政管理事务支出30万元,占预算总额的23.08%;预算改革业务支出30万元,占预算总额的23.08%;财政国库业务支出40万元,占预算总额的30.76%;信息化建设支出10万元,占预算总额的7.7%;其他财政事务支出20万元,占预算总额的15.38%

六、部门三公经费等预算情况。

2018 三公经费及会议费、培训费预算13.9万元,较上年下降58.4%。公务接待费3.9万元,比上年减少0.1万元,下降2.5%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费不再安排,原因是实行公车改革。2018年会议费预算4万元,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,全县大型会议不再由财政安排。2018年培训费预算6万元,较上年增长35%,原因是国库集中支付业务及涉农资金等相关新政策业务培训等。

 

    附件下载:
  [2018年部门综合预算公开报表  65K]
       
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